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齐心集团:中信证券股份有限公司关于公司非公

更新时间:2019-08-13

  心集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”、“齐心集团”)的委托,担

  伙)(以下简称“瑞华会计师”、“审计机构”)出具的《关于深圳齐心集团股份有

  2019年6月18日和2019年6月27日出具《深圳齐心集团股份有限公司非

  件反馈意见之专项核查说明》(报告编号:瑞华专函字[2019]48140004号)。

  在审计了齐心集团公司的财务报表,包括2015年12月31日、2016年12

  月31日、2017年12月31日和2018年12月31日的合并及公司资产负债表,

  2015年度、2016年度、2017年度和2018年度的合并及公司利润表、股东权益

  变动表和现金流量表以及财务报表附注的基础上,于2016年02月18日、2017

  年3月16日、2018年3月18日和2019年3月25日出具了无保留意见的审计

  报告(报告编号分别为:瑞华审字【2016】48140005号、瑞华审字【2017】48130004

  用情况的鉴证报告》(报告编号:瑞华核字【2019】48140009号)、2018年11月

  项说明的审核报告》(报告编号:瑞华核字【2019】48140012号)、2018年12月

  12日出具了《关于深圳齐心集团股份有限公司2015-2017年度会计政策及会计估

  计变更事项专项说明的审核报告》(报告编号:瑞华核字【2018】48130016号)。

  查总队调查通字160179号)。本次调查主要针对瑞华会计师在为辽宁振隆特产股

  份有限公司(以下简称“振隆特产”)IPO提供证券服务过程中涉嫌未勤勉尽责

  (【2017】22号)。因瑞华会计师作为振隆特产首次公开发行股票并上市(IPO)

  审计机构,在对振隆特产2012年、2013年及2014年财务报表进行审计过程中

  未勤勉尽责,出具的审计报告存在虚假记载。中国证券监督管理委员会决定:“责

  令瑞华所改正违法行为,没收业务收入130万元,并处以260万元罚款;对侯立

  证调查通字14066号)(广东证监局稽查局立报[2015]003号)。因为瑞华会计师

  处罚决定书》(【2017】3号)。因瑞华会计师在为勤上光电2013年年度财务报表

  提供审计服务过程中,未勤勉尽责,出具的勤上光电2013年年度审计报告、关

  意见。中国证券监督管理委员会广东证监局决定:“没收瑞华所业务收入95万元,

  3、2015年12月,瑞华会计师收到中国证券监督管理委员会调查通知书(琼

  证调查通字2015005号)。本次调查主要针对瑞华会计师在海南亚太实业发展股

  份有限公司(以下简称“亚太实业”)2013年年报审计过程中涉嫌未勤勉尽责而

  (【2017】1号)。因瑞华会计师在审计海南亚太2013年年度财务报表过程中未

  瑞华所责令改正,没收业务收入39万元,并处以78万元罚款;对秦宝、488700皇家论坛皇家论坛香港坛!温亭水

  证调查通字15092号)。本次调查主要针对瑞华会计师在为深圳键桥通讯技术股

  份有限公司(以下简称“键桥通讯”)2012年年报审计项目涉嫌违反证券法律法

  处罚决定书》(【2016】8号)。因原国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)[已

  合并更名为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“国富浩华”)]在键桥

  通讯2012年度财务报表审计过程中,未勤勉尽责,出具存在虚假记载的审计报

  富浩华所键桥通讯2012年度年报审计业务收入70万元,并处以70万元的罚款,

  稽调查通字16027号)。本次调查主要针对瑞华会计师在成都华泽钴镍材料股份

  有限公司(以下简称“华泽钴镍”)2013-2014年年报审计过程中涉嫌违反证券法

  2018年12月,瑞华会计师接到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》

  (【2018】126号)。因瑞华会计师在华泽钴镍2013年度、2014年度财务报表审

  会决定:“没收瑞华所业务收入130万元,并处以390万元的罚款;对王晓江、

  1、2015年11月,瑞华会计师收到中国证券监督管理委员会调查通知书(深

  证调查通字15229号)。本次调查主要针对瑞华会计师深圳市零七股份有限公司

  证监调查字0784号)。本次调查主要针对瑞华会计师在湖南千山制药机械股份有

  证调查字2019085号)。本次调查主要针对瑞华会计师在康得新复合材料集团股

  2019年7月15日至2019年7月21日,项目合伙人张翎与签字项目经理汪

  2019年7月22日至2019年8月8日,由瑞华会计师委派独立复核合伙人

  录、检查独立复核记录和意见回复、对签字会计师和项目组主要成员进行询问等。

  核会议,在对前述复核工作底稿和复核结论检查的基础上,讨论重大事项的判断,

  2019年7月22日至2019年8月8日,独立复核合伙人彭中组织核查小组

  2019年7月22日至2019年8月8日,独立复核合伙人彭中组织核查小组

  点计划,在此基础上项目组结合资产的特点、以前年度对齐心集团公司监盘经验,

  项目组取得完整性实物清单;现场观察实物盘点计划的执行情况;其中存货监盘,

  会计政策执行,评估了管理层在存货减值测试中使用的相关参数,包括未来售价、

  2019年7月22日至2019年8月8日,独立复核合伙人彭中组织核查小组

  2019年7月22日至2019年8月8日,独立复核合伙人彭中组织核查小组

  2019年7月22日至2019年8月8日,独立复核合伙人彭中组织核查小组

  施情况、记账凭证、回款单据等进行了检查,复核SAAS软件的收入确认及收入

  2019年7月22日至2019年8月8日,独立复核合伙人彭中组织核查小组

  2019年7月22日至2019年8月8日,独立复核合伙人彭中组织核查小组

  2019年7月22日至2019年8月8日,独立复核合伙人彭中组织核查小组

  2019年7月22日至2019年8月8日,独立复核合伙人彭中组织核查小组


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